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財政
財政状況予算決算
平成29年度予算の概要
 
平成29年度水道事業会計予算及び工業用水道事業会計予算は、2月定例市議会に上程され、原案どおり可決されました。
 
水道事業会計
                          
予算規模 236億4,800万円
概要
1 新たなアクションプランに掲げた目標の達成に向けた事業費を計上しています。
2 老朽管の更新や災害時拠点施設へ至る管路耐震化を積極的に推進します。
3 基幹管路の耐震化を図るため、半田山線の更新工事に着手します。
4 浄水施設や電気、機械設備の更新工事を計画的に実施します。
1 業務の予定量
29年度当初 28年度当初 増減
給水戸数 (戸) 351,687 347,751 3,936
年間配水量 (m3) 89,248,600 89,337,200 △ 88,600
一日平均配水量 (m3) 244,510 244,750 △ 240

 

2 予算総括表
(単位 千円)
区分 29年度当初 28年度当初 増減
1 予算規模 (3+6) 23,648,000 24,397,000 △ 749,000
収益的収支
2 水道事業収益 16,249,996 16,260,429 △ 10,433
3 水道事業費用 14,355,130 14,258,814 96,316
4 差引 (2−3) 1,894,866 2,001,615 △ 106,749
資本的収支
5 資本的収入 2,786,333 2,508,511 277,822
6 資本的支出 9,292,870 10,138,186 △ 845,316
7 差引 (5−6) △ 6,506,537 △ 7,629,675 1,123,138
注: 資本的収支不足額は、損益勘定留保資金等で補てんする。
 
3 主な建設改良事業
                                 
事 業 名 主 な 内 容 担当課所
基幹施設整備事業

22億1,400万円

三野浄水場薬品沈でん池更新工事 施設課
半田山線シールドトンネル築造工事 施設課
旭東浄水場集中監視制御設備改良工事 施設課
大元線φ500mm配水管布設工事 施設課
配水管整備事業

42億3,300万円

配水管布設工事 (φ700mm〜φ25mm L=41,179m) 各水道センター
事務所建築事業

3億円

岡山市水道局本局庁舎建築その他工事 施設課
諸施設整備事業

8億1,200万円

浄水関連施設の機能向上 (改良、整備含む) 浄水課、施設課
量水器の購入 給水工事センター
 
工業用水道事業会計
 
予算規模 3億900万円
1 業務の予定量
29年度当初 28年度当初 増減
給水事業所数 (事業所 15 14 1
年間配水量 (m3) 9,946,600 9,917,300 29,300
一日平均配水量 (m3) 27,250 27,170 80
2 予算総括表
(単位 千円)
区分 29年度当初 28年度当初 増減
1 予算規模 (3+6) 309,000 384,000 △ 75,000
収益的収支
2 工業用水道事業収益 279,384 256,378 23,006
3 工業用水道事業費用 292,757 245,425 47,332
4 差引 (2−3) △ 13,373 10,953 △ 24,326
資本的収支
5 資本的収入 0 0 0
6 資本的支出 16,243 138,575 △ 122,332
7 差引 (5−6) △ 16,243 △ 138,575 122,332
注: 資本的収支不足額は、損益勘定留保資金等で補てんする。
平成28年度予算の概要はこちら
 
問合せ:
経営管理課
電話 086-234-5914
 
 
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